Orden de Compra. Nº5355-280-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5355-11149-LE08"
Recuerde que el responsable del pago es Instituto Nacional del Torax
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5355-280-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-05-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5355-11149-LE08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5355-11149-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Instituto Nacional del torax, Recursos Fisicos
Razón Social Instituto Nacional del Torax
R.U.T. 61.608.402-k
Dirección de Unidad de Compra JOSE MANUEL INFANTE 717
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Instituto Nacional del Torax
R.U.T. 61.608.402-k
Dirección de Facturación JOSE MANUEL INFANTE 717
Comuna Providencia
Impuesto 266000
Dirección de Envío de la Factura JOSE MANUEL INFANTE 717
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Importaciones y Servicios Advances Computing Techn
Razón Social IMPORTACIONES Y SERVICIOS ADVANCES COMPUTING TECHN
R.U.T. 96.609.940-2
Sucursal Importaciones y Servicios Advances Computing Techn
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Mantenimiento y soporte de hardware1MesServicios de Mantención, soporte informatico y administración del equipamiento computacional en arriendo para el Instituto Nacional del Tórax.- DESDE 5355-11149-LE08. Abril 2010 Factura Nº 8254Servicios de Mantención, soporte informatico y administración del equipamiento computacional en arriendo para el Instituto Nacional del Tórax.- DESDE 5355-11149-LE08. Abril 2010 Factura Nº 8254 $ 1.400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400.000 $ 1.400.000
Total Neto $ 1.400.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 266.000
TOTAL OC $ 1.666.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.