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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5355-421-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-08-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicios de Enfermeras Universitarias para SMR |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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Proveniente de Licitación
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5355-4-LP13 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Instituto Nacional del torax, Recursos Fisicos |
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Razón Social |
Instituto Nacional del Torax
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R.U.T. |
61.608.402-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
JOSE MANUEL INFANTE 717 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Instituto Nacional del Torax
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R.U.T. |
61.608.402-k |
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Dirección de Facturación |
JOSE MANUEL INFANTE 717 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
JOSE MANUEL INFANTE 717 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LAYNER |
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Razón Social |
SERVICIOS PROFESIONALES AMARA POLA ROJAS SALINAS E
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R.U.T. |
76.034.985-2 |
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Sucursal |
LAYNER |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80111604
| Personal técnico temporal | 4 | Unidad no definida | 4- ENFERMERA MEDICINA RESPIRATORIO LARGO / NOCHE / Y
FESTIVOS
| 4 -ENFERMERA MEDICINA RESPIRATORIO LARGO / NOCHE / Y
FESTIVOS
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$ 1.479.690,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.918.760
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$ 5.918.760
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80111604
| Personal técnico temporal | 4 | Unidad | 4 -ENFERMERA MEDICINA RESPIRATORIO CORTO | 4 -ENFERMERA MEDICINA RESPIRATORIO CORTO |
$ 1.315.280,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.261.120
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$ 5.261.120
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Total Neto
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$ 11.179.880
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Descuento
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$ 32.882
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 11.146.998
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.