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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5355-45-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
09-06-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Administración y Almacenaje |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5355-46-LP13 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Instituto Nacional del torax, Recursos Fisicos |
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Razón Social |
Instituto Nacional del Torax
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R.U.T. |
61.608.402-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
JOSE MANUEL INFANTE 717 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Plazo de Pago Instituto |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Instituto Nacional del Torax
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R.U.T. |
61.608.402-k |
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Dirección de Facturación |
JOSE MANUEL INFANTE 717 |
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Comuna |
Providencia
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Impuesto |
133457,1609 |
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Dirección de Envío de la Factura |
JOSE MANUEL INFANTE 717 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Storbox S.A. |
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Razón Social |
STORBOX S A
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R.U.T. |
96.700.620-3 |
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Sucursal |
Storbox S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78131602
| Almacenaje de documentos en carpetas | 1931 | Metro Cúbico | Servicio de Administración y Almacenaje de documentos.
01 Consulta Urgente
01 Flete Urgente
MAYO 2016 | Servicio de Administración y Almacenaje de documentos.
01 Consulta Urgente
01 Flete Urgente
MAYO 2016 |
$ 364,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 702.884
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$ 702.517
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Total Neto
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$ 702.517
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Descuento
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$ 111
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 133.457
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$ 835.863
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.