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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5355-655-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
04-10-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS Y PACIENTES INT - SEPTIEMBRE 2011 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Instituto Nacional del torax, Recursos Fisicos |
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Razón Social |
Instituto Nacional del Torax
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R.U.T. |
61.608.402-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
JOSE MANUEL INFANTE 717 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Instituto Nacional del Torax
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R.U.T. |
61.608.402-k |
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Dirección de Facturación |
JOSE MANUEL INFANTE 717 |
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Comuna |
Providencia
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
JOSE MANUEL INFANTE 717 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Transportes Nuevo Flash S.A. |
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Razón Social |
TRANSPORTES NUEVO FLASH S A
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R.U.T. |
96.758.180-1 |
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Sucursal |
Transportes Nuevo Flash S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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| Transportes de personal | 1 | Mes | TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS Y PACIENTES DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011. | TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS Y PACIENTES DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011. |
$ 700.530,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 700.530
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$ 700.530
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Total Neto
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$ 700.530
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 700.530
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.