Orden de Compra. Nº
535692-148-CM11
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ADQ.-UTILES ESCRITORIO-NOVIEMBRE-2011-2
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Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Logística - Jefatura Administrativa
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
535692-148-CM11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
01-12-2011
Nombre de la Orden de Compra
ADQ.-UTILES ESCRITORIO-NOVIEMBRE-2011-2
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección de Logística - Jefatura Administrativa
Razón Social
Dirección de Logística - Jefatura Administrativa
R.U.T.
61.101.461-9
Dirección de Unidad de Compra
Zenteno 45, piso 8
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Dirección de Logística - Jefatura Administrativa
R.U.T.
61.101.461-9
Dirección de Facturación
Av. Tupper N° 1725, Santiago.
Comuna
Santiago Centro
Impuesto
8333,2271
Dirección de Envío de la Factura
Av. Tupper N° 1725, Santiago.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Sandra Gioconda Tello López
Razón Social
SANDRA GIOCONDA TELLO LOPEZ
R.U.T.
8.966.563-9
Sucursal
Sandra Gioconda Tello López
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121705
Portaminas
10
(235979) MINAS FABER CASTELL 0,7 mm HB 235979
(235979) MINAS FABER CASTELL 0,7 mm HB ; Código: ;Región : RM
$ 189,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.890
$ 1.890
44121613
Sacacorchetes
7
(49028) SACACORCHETE KANGARO PINZA SR-45 NEGRO 1 UN 51065
(49028) SACACORCHETE KANGARO PINZA SR-45 NEGRO 1 UN ; Código: ;Región : RM
$ 320,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.240
$ 2.240
44121628
Dispensadores o receptáculo de grapas
5
(236878) PORTA CLIP ADIX MAGNETICO REDONDO 236878
(236878) PORTA CLIP ADIX MAGNETICO REDONDO ; Código: ;Región : RM
$ 396,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.980
$ 1.980
44121707
Lápices de colores
20
(252789) LAPIZ PILOT GEL G-1 0,7 NEGRO 252789
(252789) LAPIZ PILOT GEL G-1 0,7 NEGRO ; Código: ;Región : RM
$ 566,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.320
$ 11.320
14111530
Notas de papel autoadhesivo
20
(736268) NOTA AUTOADHESIVA 3M 657 AMARILLA 100HJS 0 736268
(736268) NOTA AUTOADHESIVA 3M 657 AMARILLA 100HJS 0; Código: ;Región : RM
$ 890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.800
$ 17.800
44121506
Sobres estándar
5
(737301) SOBRE ISIS OFICIO BLANCO 50 UNIDADES 737301
(737301) SOBRE ISIS OFICIO BLANCO 50 UNIDADES; Código: ;Región : RM
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
44122104
Clips para papel
3
(18321) CLIPS ISOFIT 1.5/8 - 41MM NEGROS 20358
(18321) CLIPS ISOFIT 1.5/8 - 41MM NEGROS ; Código: ;Región : RM
$ 99,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 297
$ 297
Total Neto
$ 44.527
Descuento
$ 668
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 8.333
Impuesto específico
$ 0
TOTAL OC
$ 52.192
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.