Orden de Compra. Nº535692-148-CM11 "ADQ.-UTILES ESCRITORIO-NOVIEMBRE-2011-2"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Logística - Jefatura Administrativa
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 535692-148-CM11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-12-2011
Nombre de la Orden de Compra ADQ.-UTILES ESCRITORIO-NOVIEMBRE-2011-2
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Logística - Jefatura Administrativa
Razón Social Dirección de Logística - Jefatura Administrativa
R.U.T. 61.101.461-9
Dirección de Unidad de Compra Zenteno 45, piso 8
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Logística - Jefatura Administrativa
R.U.T. 61.101.461-9
Dirección de Facturación Av. Tupper N° 1725, Santiago.
Comuna Santiago Centro
Impuesto 8333,2271
Dirección de Envío de la Factura Av. Tupper N° 1725, Santiago.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sandra Gioconda Tello López
Razón Social SANDRA GIOCONDA TELLO LOPEZ
R.U.T. 8.966.563-9
Sucursal Sandra Gioconda Tello López
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121705
Portaminas10 (235979) MINAS FABER CASTELL 0,7 mm HB 235979(235979) MINAS FABER CASTELL 0,7 mm HB ; Código: ;Región : RM $ 189,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890 $ 1.890
44121613
Sacacorchetes7 (49028) SACACORCHETE KANGARO PINZA SR-45 NEGRO 1 UN 51065(49028) SACACORCHETE KANGARO PINZA SR-45 NEGRO 1 UN ; Código: ;Región : RM $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.240 $ 2.240
44121628
Dispensadores o receptáculo de grapas5 (236878) PORTA CLIP ADIX MAGNETICO REDONDO 236878(236878) PORTA CLIP ADIX MAGNETICO REDONDO ; Código: ;Región : RM $ 396,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.980 $ 1.980
44121707
Lápices de colores20 (252789) LAPIZ PILOT GEL G-1 0,7 NEGRO 252789(252789) LAPIZ PILOT GEL G-1 0,7 NEGRO ; Código: ;Región : RM $ 566,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.320 $ 11.320
14111530
Notas de papel autoadhesivo20 (736268) NOTA AUTOADHESIVA 3M 657 AMARILLA 100HJS 0 736268(736268) NOTA AUTOADHESIVA 3M 657 AMARILLA 100HJS 0; Código: ;Región : RM $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.800 $ 17.800
44121506
Sobres estándar5 (737301) SOBRE ISIS OFICIO BLANCO 50 UNIDADES 737301(737301) SOBRE ISIS OFICIO BLANCO 50 UNIDADES; Código: ;Región : RM $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
44122104
Clips para papel3 (18321) CLIPS ISOFIT 1.5/8 - 41MM NEGROS 20358(18321) CLIPS ISOFIT 1.5/8 - 41MM NEGROS ; Código: ;Región : RM $ 99,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 297 $ 297
Total Neto $ 44.527
Descuento $ 668
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.333
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 52.192


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.