Orden de Compra. Nº535692-151-CM10 "ADQ.UTILES ASEO-NOV-3"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Logística - Jefatura Administrativa
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 535692-151-CM10
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-11-2010
Nombre de la Orden de Compra ADQ.UTILES ASEO-NOV-3
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Logística - Jefatura Administrativa
Razón Social Dirección de Logística - Jefatura Administrativa
R.U.T. 61.101.461-9
Dirección de Unidad de Compra Zenteno 45, piso 8
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Logística - Jefatura Administrativa
R.U.T. 61.101.461-9
Dirección de Facturación Av. Tupper N° 1725, Santiago.
Comuna Santiago Centro
Impuesto 24394,3945
Dirección de Envío de la Factura Av. Tupper N° 1725, Santiago.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.906.980-8
Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131830
Productos de limpieza de muebles12 (6846) LUSTRAMUEBLE VIRGINIA CREMA 500 ml 8883(6846) LUSTRAMUEBLE VIRGINIA CREMA 500 ml ; Código: ;Región : RM $ 945,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.340 $ 11.340
47131805
Limpiadores de uso general1 (641252) LIMPIADOR KIT SILICONA 12X480CC 642088(641252) LIMPIADOR KIT SILICONA 12X480CC; Código: KI1234;Región : RM $ 29.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.042 $ 29.042
14111704
Papel higiénico3 (641665) PAPEL HIGIÉNICO TORK PREMIUM DOBLE HOJA 1X24 ROLLOS 642539(641665) PAPEL HIGIÉNICO TORK PREMIUM DOBLE HOJA 1X24 ROLLOS; Código: TO1234;Región : RM $ 4.379,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.137 $ 13.137
47131805
Limpiadores de uso general15 (645785) LIMPIADOR KIT RENOVADOR DE GOMAS 400 CC 645791(645785) LIMPIADOR KIT RENOVADOR DE GOMAS 400 CC; Código: KIT1245;Región : RM $ 2.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.950 $ 37.950
47131805
Limpiadores de uso general1 (674427) LIMPIADOR VIM AMONIACLORO 1 LT 12 UNIDADES 675458(674427) LIMPIADOR VIM AMONIACLORO 1 LT 12 UNIDADES; Código: VIMB;Región : RM $ 18.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.480 $ 18.480
47131816
Desodorantes6 (678562) DESODORANTE AIRWICK REPUESTO CITRICO 678770(678562) DESODORANTE AIRWICK REPUESTO CITRICO; Código: AIRCITR;Región : RM $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200
Total Neto $ 135.149
Descuento $ 6.757
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.394
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 152.786


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.