Orden de Compra. Nº535692-151-CM11 "ADQ.-UTILES ESCRITORIO-NOVIEMBRE-2011-5"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Logística - Jefatura Administrativa
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 535692-151-CM11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-12-2011
Nombre de la Orden de Compra ADQ.-UTILES ESCRITORIO-NOVIEMBRE-2011-5
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Logística - Jefatura Administrativa
Razón Social Dirección de Logística - Jefatura Administrativa
R.U.T. 61.101.461-9
Dirección de Unidad de Compra Zenteno 45, piso 8
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Logística - Jefatura Administrativa
R.U.T. 61.101.461-9
Dirección de Facturación Av. Tupper N° 1725, Santiago.
Comuna Santiago Centro
Impuesto 18163,5003
Dirección de Envío de la Factura Av. Tupper N° 1725, Santiago.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121705
Portaminas2 (236971) PORTA MINAS PILOT 0.7 mm H327 AZUL 236971(236971) PORTA MINAS PILOT 0.7 mm H327 AZUL ; Código: 17345;Región : RM $ 2.106,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.212 $ 4.212
44121707
Lápices de colores30 (730145) LÁPIZ FABER GRAFITO Nº 2 UNIDAD 730145(730145) LÁPIZ FABER GRAFITO Nº 2 UNIDAD; Código: 10552;Región : RM $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
44111506
Tacos calendario20 (733860) TACO CALENDARIO BUHO GRANDE 761 MONOCOLOR ANO 2011 UNIDAD 733860(733860) TACO CALENDARIO BUHO GRANDE 761 MONOCOLOR ANO 2011 UNIDAD; Código: 87686;Región : RM $ 683,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.660 $ 13.660
14111530
Notas de papel autoadhesivo20 (736296) NOTA AUTOADHESIVA 3M 654-5UC CUBO COLORES ULTRA 500HJS 0 736296(736296) NOTA AUTOADHESIVA 3M 654-5UC CUBO COLORES ULTRA 500HJS 0; Código: 83544,;Región : RM $ 3.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.600 $ 74.600
60105704
Barras de pegamento libres de ácido1 (737181) ADHESIVO PRITT STICK FIX 40 GR. 737181(737181) ADHESIVO PRITT STICK FIX 40 GR.; Código: 11179;Región : RM $ 645,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 645 $ 645
44122103
Corchetes2 (740504) CORCHETES ADIX 23/13 CAJA X 1000 UNIDADES 740504(740504) CORCHETES ADIX 23/13 CAJA X 1000 UNIDADES; Código: 19893;Región : RM $ 673,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.346 $ 1.346
Total Neto $ 96.563
Descuento $ 966
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.164
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 113.761


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.