Orden de Compra. Nº535692-3-AG21 "Adquisición de materiales de aseo."
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 535692-3-AG21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-04-2021
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales de aseo.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Logística - OCAL DLE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.461-9
Dirección de Unidad de Compra Av. Tupper N° 1725, Santiago.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-007 Materiales y útiles de aseo del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.461-9
Dirección de Facturación Av. Tupper N° 1725, Santiago.
Comuna Santiago
Impuesto 42571,02
Dirección de Envío de la Factura Av. Tupper N° 1725, Santiago.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Magens ISB
Razón Social COMERCIALIZADORA, EXPORTADORA E IMPORTADORA MAGENS
R.U.T. 76.369.116-0
Sucursal Magens ISB
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121605
Limpiadores de suelo6UnidadLIMP. PISO 5 LT MARINA LYSOL LIMP. PISO 5 LT MARINA LYSOL $ 4.256,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.536 $ 25.536
14111703
Toallas de papel6UnidadTOALLA DE PAPEL JUMBO 2 ROLLOS X 250 MT TOALLA DE PAPEL JUMBO 2 ROLLOS X 250 MT $ 4.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.760 $ 29.760
47121701
Bolsas de basura30UnidadBOLSA BASURA BIOROLLO 50X70 - VTX PRO BOLSA BASURA BIOROLLO 50X70 - VTX PRO $ 358,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.740 $ 10.740
47131803
Desinfectantes domésticos6UnidadCLORO GEL 5LT LIMON IMPEKE CLORO GEL 5LT LIMON IMPEKE $ 3.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.980 $ 19.980
53131606
Desodorantes24UnidadDESINF. ANTIB. AEROSOL 360 ML VAINILLA IGENIX DESINF. ANTIB. AEROSOL 360 ML VAINILLA IGENIX $ 1.249,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.976 $ 29.976
14111704
Papel higiénico8UnidadPAPEL HIGIENICO CONFORT DOBLE HOJA 4 ROLLOS 30MT PAPEL HIGIENICO CONFORT DOBLE HOJA 4 ROLLOS 30MT $ 807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.456 $ 6.456
47131803
Desinfectantes domésticos6UnidadCLORO CONCENTRADO 4 LT TRADICIONAL IMPEKE CLORO CONCENTRADO 4 LT TRADICIONAL IMPEKE $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.598 $ 11.598
47121701
Bolsas de basura30UnidadBOLSA BASURA BIOROLLO 80X110 - VTX PRO BOLSA BASURA BIOROLLO 80X110 - VTX PRO $ 1.502,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.060 $ 45.060
47131810
Productos para lavar platos12UnidadLAVALOZAS LIMON 750ML IMPEKE LAVALOZAS LIMON 750ML IMPEKE $ 807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.684 $ 9.684
53131608
Jabones6UnidadJABON LIQ. DERMO CARE AVENA 1000 ML SIMONDS JABON LIQ. DERMO CARE AVENA 1000 ML SIMONDS $ 1.268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.608 $ 7.608
14111705
Servilletas de papel24UnidadSERVILLETA COCTEL HS 200 UN TORK SERVILLETA COCTEL HS 200 UN TORK $ 640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.360 $ 15.360
47131816
Desodorantes12UnidadDESOD. AMB. AEROSOL 360 ML LAVANDA POETT DESOD. AMB. AEROSOL 360 ML LAVANDA POETT $ 1.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.300 $ 12.300
Total Neto $ 224.058
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.571
TOTAL OC $ 266.629


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.