Orden de Compra. Nº
535692-3-AG21
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Adquisición de materiales de aseo.
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Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
535692-3-AG21
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
13-04-2021
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición de materiales de aseo.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección de Logística - OCAL DLE
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.461-9
Dirección de Unidad de Compra
Av. Tupper N° 1725, Santiago.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-007 Materiales y útiles de aseo del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.461-9
Dirección de Facturación
Av. Tupper N° 1725, Santiago.
Comuna
Santiago
Impuesto
42571,02
Dirección de Envío de la Factura
Av. Tupper N° 1725, Santiago.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Magens ISB
Razón Social
COMERCIALIZADORA, EXPORTADORA E IMPORTADORA MAGENS
R.U.T.
76.369.116-0
Sucursal
Magens ISB
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47121605
Limpiadores de suelo
6
Unidad
LIMP. PISO 5 LT MARINA LYSOL
LIMP. PISO 5 LT MARINA LYSOL
$ 4.256,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.536
$ 25.536
14111703
Toallas de papel
6
Unidad
TOALLA DE PAPEL JUMBO 2 ROLLOS X 250 MT
TOALLA DE PAPEL JUMBO 2 ROLLOS X 250 MT
$ 4.960,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.760
$ 29.760
47121701
Bolsas de basura
30
Unidad
BOLSA BASURA BIOROLLO 50X70 - VTX PRO
BOLSA BASURA BIOROLLO 50X70 - VTX PRO
$ 358,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.740
$ 10.740
47131803
Desinfectantes domésticos
6
Unidad
CLORO GEL 5LT LIMON IMPEKE
CLORO GEL 5LT LIMON IMPEKE
$ 3.330,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.980
$ 19.980
53131606
Desodorantes
24
Unidad
DESINF. ANTIB. AEROSOL 360 ML VAINILLA IGENIX
DESINF. ANTIB. AEROSOL 360 ML VAINILLA IGENIX
$ 1.249,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.976
$ 29.976
14111704
Papel higiénico
8
Unidad
PAPEL HIGIENICO CONFORT DOBLE HOJA 4 ROLLOS 30MT
PAPEL HIGIENICO CONFORT DOBLE HOJA 4 ROLLOS 30MT
$ 807,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.456
$ 6.456
47131803
Desinfectantes domésticos
6
Unidad
CLORO CONCENTRADO 4 LT TRADICIONAL IMPEKE
CLORO CONCENTRADO 4 LT TRADICIONAL IMPEKE
$ 1.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.598
$ 11.598
47121701
Bolsas de basura
30
Unidad
BOLSA BASURA BIOROLLO 80X110 - VTX PRO
BOLSA BASURA BIOROLLO 80X110 - VTX PRO
$ 1.502,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.060
$ 45.060
47131810
Productos para lavar platos
12
Unidad
LAVALOZAS LIMON 750ML IMPEKE
LAVALOZAS LIMON 750ML IMPEKE
$ 807,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.684
$ 9.684
53131608
Jabones
6
Unidad
JABON LIQ. DERMO CARE AVENA 1000 ML SIMONDS
JABON LIQ. DERMO CARE AVENA 1000 ML SIMONDS
$ 1.268,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.608
$ 7.608
14111705
Servilletas de papel
24
Unidad
SERVILLETA COCTEL HS 200 UN TORK
SERVILLETA COCTEL HS 200 UN TORK
$ 640,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.360
$ 15.360
47131816
Desodorantes
12
Unidad
DESOD. AMB. AEROSOL 360 ML LAVANDA POETT
DESOD. AMB. AEROSOL 360 ML LAVANDA POETT
$ 1.025,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.300
$ 12.300
Total Neto
$ 224.058
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 42.571
TOTAL OC
$ 266.629
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.