Orden de Compra. Nº535692-56-CM18 "2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 535692-56-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-11-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Logística - Jefatura Administrativa
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.461-9
Dirección de Unidad de Compra Guanaco 2650, conchali (RLE N 1 BELLAVISTA)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.461-9
Dirección de Facturación Av. Tupper N° 1725, Santiago.
Comuna Santiago Centro
Impuesto 10540
Dirección de Envío de la Factura Av. Tupper N° 1725, Santiago.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201509
2239-4-LP14
Cinta adhesiva de nylon1 (1274460 )CINTA ADHESIVA 3M DOBLE CONTACTO PAPEL CREPE UNIDAD 1300460(1274460) CINTA ADHESIVA 3M DOBLE CONTACTO PAPEL CREPE UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.168 $ 3.168
44122104
2239-4-LP14
Clips para papel5 (1007605 )CLIPS FULTONS MAGIC CLIP REPUESTO 13 MM 50 UNIDADES 1025605(1007605) CLIPS FULTONS MAGIC CLIP REPUESTO 13 MM 50 UNIDADES; Código: S200124; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 539,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.695 $ 2.695
44121705
2239-4-LP14
Portaminas4 (1108932 )PORTAMINA PILOT PROGREX 0.9 MM UNIDAD 1128932(1108932) PORTAMINA PILOT PROGREX 0.9 MM UNIDAD; Código: S425160; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.048,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.192 $ 4.192
44121705
2239-4-LP14
Portaminas5 (1006842 )PORTAMINA PILOT 0.7 MM H187 UNIDAD 1024842(1006842) PORTAMINA PILOT 0.7 MM H187 UNIDAD; Código: L201724; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.031,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.155 $ 5.155
46171506
2239-4-LP14
Cajas fuertes31 (1007260 )CAJA DE ARCHIVO RHEIN STANDAR 3306, 25X15X40 UNIDAD 1025260(1007260) CAJA DE ARCHIVO RHEIN STANDAR 3306, 25X15X40 UNIDAD; Código: R300622; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 591,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.321 $ 18.321
44122001
2239-4-LP14
Archivadores de fichas10 (1006519 )ARCHIVADOR TORRE OFICIO ANCHO TOP ROJO UNIDAD 1024519(1006519) ARCHIVADOR TORRE OFICIO ANCHO TOP ROJO UNIDAD; Código: R280113; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.804,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.040 $ 18.040
44121631
2239-4-LP14
Distribuidores de pegamento o recambios6 (1006491 )ADHESIVO UHU STIC BARRA 40GR UNIDAD 1024491(1006491) ADHESIVO UHU STIC BARRA 40GR UNIDAD; Código: U421955; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 744,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.464 $ 4.464
Total Neto $ 56.035
Descuento $ 560
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.540
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 66.015


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.