Orden de Compra. Nº535692-82-CM12 "ADQ.-UTILES DE ASEO-OCT-2012-1"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Logística - Jefatura Administrativa
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 535692-82-CM12
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-10-2012
Nombre de la Orden de Compra ADQ.-UTILES DE ASEO-OCT-2012-1
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Logística - Jefatura Administrativa
Razón Social Dirección de Logística - Jefatura Administrativa
R.U.T. 61.101.461-9
Dirección de Unidad de Compra Tupper N° 1725
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Logística - Jefatura Administrativa
R.U.T. 61.101.461-9
Dirección de Facturación Av. Tupper N° 1725, Santiago.
Comuna Santiago Centro
Impuesto 36140,8614
Dirección de Envío de la Factura Av. Tupper N° 1725, Santiago.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.906.980-8
Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131816
Desodorantes24 (678562) DESODORANTE AMBIENTAL AIR WICK REPUESTO - CITRICO UNIDAD 678770(678562) DESODORANTE AMBIENTAL AIR WICK REPUESTO - CITRICO UNIDAD; Código: AIRCITR;Región : RM $ 4.806,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.344 $ 115.344
47131805
Limpiadores de uso general18 (645785) LIMPIADOR KIT RENOVADOR DE GOMAS 400 CC 645791(645785) LIMPIADOR KIT RENOVADOR DE GOMAS 400 CC; Código: KIT1245;Región : RM $ 2.864,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.552 $ 51.552
47131603
Esponjas18 (679150) ESPONJA VIRUTEX ANATOMICA 3 UNIDADES 679487(679150) ESPONJA VIRUTEX ANATOMICA 3 UNIDADES; Código: ESAVVTX;Región : RM $ 1.029,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.522 $ 18.522
47131602
Traperos12 (679156) TRAPERO VIRUTEX 100% ALGODON SIMPLE CON OJAL UNIDAD 679493(679156) TRAPERO VIRUTEX 100% ALGODON SIMPLE CON OJAL UNIDAD; Código: TRSVTX;Región : RM $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.680 $ 10.680
Total Neto $ 196.098
Descuento $ 5.883
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.141
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 226.356


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.