Orden de Compra. Nº5357-135-SE10 " ALIMETACION Y CENA INSTITUCIONAL"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5357-135-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-06-2010
Nombre de la Orden de Compra ALIMETACION Y CENA INSTITUCIONAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5357-2-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T. 71.133.700-8
Dirección de Unidad de Compra Avenida Bulnes 01855
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T. 71.133.700-8
Dirección de Facturación Avenida Bulnes 01855
Comuna Punta Arenas
Impuesto 104275,04
Dirección de Envío de la Factura Avenida Bulnes 01855
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Hoteles Australis Ltda.
Razón Social HOTELES AUSTRALIS LIMITADA
R.U.T. 78.447.910-2
Sucursal Hoteles Australis Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30222507
Hotel1Unidad no definidaSEGUN FACTURA 40167   $ 66.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.300 $ 66.300
30222507
Hotel1Unidad no definidaSEGUN FACTURA 40199  $ 55.628,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.628 $ 55.628
30222507
Hotel1UnidadSEGUN FACTURA 38964   $ 113.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.445 $ 113.445
30222507
Hotel1UnidadSEGUN FACTURA 38963   $ 268.907,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 268.907 $ 268.907
30222507
Hotel1UnidadSEGUN FACTURA 40136   $ 44.536,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.536 $ 44.536
Total Neto $ 548.816
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 104.275
TOTAL OC $ 653.091


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.