Orden de Compra. Nº5357-18-SE09 "CONVENIO DUPLICADORA DICIEMBRE"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5357-18-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-03-2009
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO DUPLICADORA DICIEMBRE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5338-10-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FACULTAD DE INGENIERIA
Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T. 71.133.700-8
Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 01855
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T. 71.133.700-8
Dirección de Facturación AVDA. BULNES 01855
Comuna Punta Arenas
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 01855
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMACOFI S.A.
Razón Social DIMACOFI S A
R.U.T. 92.083.000-5
Sucursal DIMACOFI S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Arriendo de Maquinas Fotocopiadoras nuevas, su mantención, capacitación y reparación.1UnidadFotocopiadoras  $ 28.232,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.232 $ 28.232
Total Neto $ 28.232
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 28.232

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.