Orden de Compra. Nº5357-7-SE11 "COFEE BREAK "
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5357-7-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-01-2011
Nombre de la Orden de Compra COFEE BREAK
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5357-4-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T. 71.133.700-8
Dirección de Unidad de Compra Avenida Bulnes 01855
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T. 71.133.700-8
Dirección de Facturación Avenida Bulnes 01855
Comuna *
Impuesto 44622,64
Dirección de Envío de la Factura Avenida Bulnes 01855
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NorbertoBarriaGallardo
Razón Social NORBERTO BARRIA GALLARDO
R.U.T. 4.121.083-4
Sucursal NorbertoBarriaGallardo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30222507
Hotel1UnidadFACTURA 1183  $ 114.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.706 $ 114.706
30222507
Hotel1UnidadFACTURA 1183  $ 76.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.471 $ 76.471
30222507
Hotel1UnidadFACTURA 1178  $ 43.679,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.679 $ 43.679
Total Neto $ 234.856
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.623
TOTAL OC $ 279.479


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.