Orden de Compra. Nº5357-78-SE10 "TONER PARA TESORERIA"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5357-78-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-04-2010
Nombre de la Orden de Compra TONER PARA TESORERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5357-8-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T. 71.133.700-8
Dirección de Unidad de Compra Avenida Bulnes 01855
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T. 71.133.700-8
Dirección de Facturación Avenida Bulnes 01855
Comuna Punta Arenas
Impuesto 66148,5
Dirección de Envío de la Factura Avenida Bulnes 01855
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Patricia Del Carmen Ojeda Mansilla
Razón Social PATRICIA DEL CARMEN OJEDA MANSILLA
R.U.T. 12.714.860-0
Sucursal Patricia Del Carmen Ojeda Mansilla
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103120
Recolectores de tóner5UnidadTONER HP Q7551X, PARA IMPRESORA HP 3005.- SOLO ORIGINAL  $ 69.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 348.150 $ 348.150
Total Neto $ 348.150
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 66.148
TOTAL OC $ 414.298


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.