Orden de Compra. Nº5357-89-SE11 "PAGO DE ALAMIENTO Y ALIMENTACION"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5357-89-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-05-2011
Nombre de la Orden de Compra PAGO DE ALAMIENTO Y ALIMENTACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5357-6-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T. 71.133.700-8
Dirección de Unidad de Compra Avenida Bulnes 01855
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T. 71.133.700-8
Dirección de Facturación Avenida Bulnes 01855
Comuna Punta Arenas
Impuesto 107589,21
Dirección de Envío de la Factura Avenida Bulnes 01855
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor soc alpe ltda
Razón Social SOC ALPE LIMITADA
R.U.T. 85.678.400-2
Sucursal soc alpe ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30222507
Hotel1Unidad no definidaSEGUN FACTURA 106395 $36.900  $ 31.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.008 $ 31.008
30222507
Hotel1Unidad no definidaSEGUN FACTURA 106438 $96701  $ 81.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.261 $ 81.261
30222507
Hotel1Unidad no definidaSEGUN FACTURA 106482 $61449  $ 51.638,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.638 $ 51.638
30222507
Hotel1UnidadSEGUN FACTURA 106462 $102.799  $ 86.386,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.386 $ 86.386
30222507
Hotel1UnidadSEGUN FACTURA 106467 $83.300  $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
30222507
Hotel1UnidadSEGUN FACTURA 106466 $74350  $ 62.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.479 $ 62.479
30222507
Hotel1UnidadSEGUN FACTURA 106336 $124.950  $ 105.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000
30222507
Hotel1UnidadSEGUN FACTURA 106442 $93.400  $ 78.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.487 $ 78.487
Total Neto $ 566.259
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 107.589
TOTAL OC $ 673.848


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.