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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5358-145-CM17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
02-06-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CENA Y COFFE GRUPO SANTA FERIA SEMANA MECHONA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DIRECCION GENERAL DE SEDES |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE TARAPACA
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R.U.T. |
70.770.800-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
Velasquez 1775 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE TARAPACA
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R.U.T. |
70.770.800-k |
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Dirección de Facturación |
AV.Luis Emilio Recabarren #2477 |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
59587,5625 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV.Luis Emilio Recabarren #2477 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
03-06-2017 |
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Proveedor |
bb_yy |
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Razón Social |
BRISA YANNARY VERGARA NUNEZ
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R.U.T. |
13.009.703-0 |
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Sucursal |
bb_yy |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101601 2239-1-LP15
| Banquetes | 17 | | (1114713) COFFEE BREAK CATERING - SUPERIOR VALOR POR PERSONA 1134713 | (1114713) COFFEE BREAK CATERING - SUPERIOR VALOR POR PERSONA; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 11.875,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 201.875
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$ 201.875
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90101604 2239-1-LP15
| Concesionarios de casino de comida | 18 | | (1114625) CENA EN ESTABLECIMIENTO - MENÚ EJECUTIVO VALOR POR PERSONA 1134625 | (1114625) CENA EN ESTABLECIMIENTO - MENÚ EJECUTIVO VALOR POR PERSONA; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 7.125,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 128.250
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$ 128.250
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Total Neto
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$ 330.125
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Descuento
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$ 16.506
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 59.588
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 373.207
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.