Orden de Compra. Nº5358-182-SE19 "MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS UTA IQUIQUE"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE TARAPACA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5358-182-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-08-2019
Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS UTA IQUIQUE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5358-12-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DE SEDES
Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA
R.U.T. 70.770.800-k
Dirección de Unidad de Compra Velasquez 1775
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA
R.U.T. 70.770.800-k
Dirección de Facturación AV.Luis Emilio Recabarren #2477
Comuna Iquique
Impuesto 75521,2
Dirección de Envío de la Factura AV.Luis Emilio Recabarren #2477
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-08-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Clima Partner
Razón Social Climatizaciones Alberto Chamizo E.I.R.L.
R.U.T. 76.615.813-7
Sucursal Clima Partner
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102305
Servicios de reparación, mantenimiento o reparació1GlobalMANTENIMIENTO Y RECARGA DE 21 EQUIPOS DE AIRE ACONDICINADO SEGUN PRESUPUESTO N°700, VALORES INDICADO ANEXO N°6 OFERTA ECONOMICA, LICITACION ID 5358-12-LP18, CONTRATO RESOLUCION EXENTA DDS N°00.09/2019MANTENIMIENTO Y RECARGA DE 21 EQUIPOS DE AIRE ACONDICINADO SEGUN PRESUPUESTO N°700, VALORES INDICADO EN ANEXO N°6 OFERTA ECONOMICA, LICITACION ID 5358-12-LP18 $ 418.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 418.400 $ 418.400
Total Neto $ 418.400
Descuento $ 20.920
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 75.521
TOTAL OC $ 473.001


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.