Orden de Compra. Nº5358-237-SE23 "COLACIONES PARA PERSONAL QUE PARTICIPARA EN FERIA EXPO UTA "
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE TARAPACA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5358-237-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-08-2023
Nombre de la Orden de Compra COLACIONES PARA PERSONAL QUE PARTICIPARA EN FERIA EXPO UTA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5358-20-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DE SEDES
Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA
R.U.T. 70.770.800-k
Dirección de Unidad de Compra Av La Tirana 4802
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2023080179 del sistema 2023080179.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA
R.U.T. 70.770.800-k
Dirección de Facturación AV.Luis Emilio Recabarren #2477
Comuna Iquique
Impuesto 75996,2
Dirección de Envío de la Factura AV.Luis Emilio Recabarren #2477
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-09-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GRUPO INNOVA CHILE
Razón Social CESPEDES Y CARMONA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 76.226.527-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GRUPO INNOVA CHILE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering140Unidad no definidaServicio se entregara el 28 y 29.09.23 a las 10:00hrs., lugar de entrega por confirmar, coordinación y recepción conforme del servicio srta. Karen Lagos proyecto explora, teléfono +56938846923 correo finanzas.explora@gestion.uta.cl. Según contrato Resolución Exenta DGS N°19.2023Servicio se entregara el 28 y 29.09.23 a las 10:00hrs., lugar de entrega por confirmar, coordinación y recepción conforme del servicio srta. Karen Lagos proyecto explora, teléfono +56938846923 correo finanzas.explora@gestion.uta.cl. $ 2.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 399.980 $ 399.980
Total Neto $ 399.980
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 75.996
TOTAL OC $ 475.976


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.