Orden de Compra. Nº5358-50-SE23 "Equipamiento Tecnológico Según 5358-17-LQ22"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE TARAPACA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5358-50-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-03-2023
Nombre de la Orden de Compra Equipamiento Tecnológico Según 5358-17-LQ22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5358-17-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DE SEDES
Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA
R.U.T. 70.770.800-k
Dirección de Unidad de Compra Velasquez 1775
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2023020098 del sistema OTRO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA
R.U.T. 70.770.800-k
Dirección de Facturación AV.Luis Emilio Recabarren #2477
Comuna Iquique
Impuesto 21269947,86
Dirección de Envío de la Factura AV.Luis Emilio Recabarren #2477
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-05-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Opciones S.A. Sistemas de Información
Razón Social OPCIONES SA SISTEMAS DE INFORMACION
R.U.T. 96.523.180-3
Sucursal Opciones S.A. Sistemas de Información
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43223108
Componentes y equipo de red de acceso inalámbrico WLAN1GlobalEquipamiento Tecnológico y de Redes para habilitación nuevo edificio educacional de Av. la Tirana #4802, Iquique, según detalle expresado en Anexo N°2 "Especificaciones Técnicas". Resol. de contrato DGS N°11/2023Equipamiento_UTA $ 111.947.094,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.947.094 $ 111.947.094
Total Neto $ 111.947.094
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.269.948
TOTAL OC $ 133.217.042


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.