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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5358-69-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-03-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PRESUPUESTO N°779 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5358-23-LQ22 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DIRECCION GENERAL DE SEDES |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE TARAPACA
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R.U.T. |
70.770.800-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av La Tirana 4802 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE TARAPACA
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R.U.T. |
70.770.800-k |
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Dirección de Facturación |
AV.Luis Emilio Recabarren #2477 |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
52505,455 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV.Luis Emilio Recabarren #2477 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
30-03-2024 |
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Proveedor |
COMERCIAL CONOTECH SPA. |
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Razón Social |
COMERCIAL CONOTECH S.P.A.
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R.U.T. |
76.124.503-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIAL CONOTECH SPA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102802
| Restauración de edificios, casas, señales o monume | 1 | Global | Reparación pavimento sector generador eléctrico campus Tirana, según presupuesto N°779.Contrato Resolución Exenta DGS N°0.54/2023 | Reparación pavimento sector generador eléctrico campus Tirana, según presupuesto N°779. |
$ 332.946,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 332.946
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$ 332.946
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Total Neto
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$ 332.946
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Descuento
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$ 56.601
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 52.505
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$ 328.850
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.