|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5358-71-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
20-05-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de vigilancia, Sede Iquique |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
5360-1-LE10 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Sede Iquique |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE TARAPACA
|
|
R.U.T. |
70.770.800-k |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Aeropuerto Nº2477 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE TARAPACA
|
|
R.U.T. |
70.770.800-k |
|
Dirección de Facturación |
Avenida La Tirana N° 4802 |
|
Comuna |
Iquique
|
|
Impuesto |
239400 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida La Tirana N° 4802 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
30-05-2011 |
|
|
|
Proveedor |
ROME E.I.R.L. |
|
Razón Social |
ASESORIA Y CAPACITACION LILIANA GISEL MENA CASTRO
|
|
R.U.T. |
76.083.075-5 |
|
Sucursal |
ROME E.I.R.L. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
|
| Servicios de vigilancia | 1 | Global | 3 guardias de seguridad por mes para proveer la Sede de Iquique. Resol. Ex. VAF Nº 0.196/2010; ID:5360-1-LE10 | Servicio segun FACTURA Nº 115 |
$ 1.260.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.260.000
|
$ 1.260.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.260.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 239.400
|
|
$ 1.499.400
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.