Orden de Compra. Nº5358-71-SE22 "SERVICIO CTO. SUMINISTRO PRESUPUESTO N°409"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE TARAPACA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5358-71-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-04-2022
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO CTO. SUMINISTRO PRESUPUESTO N°409
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5358-2-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DE SEDES
Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA
R.U.T. 70.770.800-k
Dirección de Unidad de Compra Velasquez 1775
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA
R.U.T. 70.770.800-k
Dirección de Facturación AV.Luis Emilio Recabarren #2477
Comuna Iquique
Impuesto 40919,2075
Dirección de Envío de la Factura AV.Luis Emilio Recabarren #2477
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-04-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Hector Fernando
Razón Social CONOTECH S.A.
R.U.T. 76.124.503-1
Sucursal Hector Fernando
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléc1Unidad no definidaInstalacion y suministro de cerraduras y vidrio en Recabarren (3 cerraduras en admision, 1 cerradura en registraduria y 1 cerradura en fotocopiadora), según presupuesto N°409, contrato Resolución Exenta DGS N°0.2/2021Según presupuesto N°409 $ 259.475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 259.475 $ 259.475
Total Neto $ 259.475
Descuento $ 44.111
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 40.919
TOTAL OC $ 256.283


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.