|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5360-10-SE16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
07-01-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de Telefonía móvil mes noviembre 2015 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
5360-1-LE14 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA Y OPERACIONES |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE TARAPACA
|
|
R.U.T. |
70.770.800-k |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Santos Leiva 070 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE TARAPACA
|
|
R.U.T. |
70.770.800-k |
|
Dirección de Facturación |
velasquez 1775 |
|
Comuna |
Arica
|
|
Impuesto |
203937,64 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
velasquez 1775 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
TELEFONICA MOVILES CHILE S A |
|
Razón Social |
TELEFONICA MOVILES CHILE S A
|
|
R.U.T. |
87.845.500-2 |
|
Sucursal |
TELEFONICA MOVILES CHILE S A |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
83111603
| Servicios de telefonía móvil | 1 | Global | Servicio de telefonía móvil noviembre 2015, según factura N°39787866 | Servicio de telefonía móvil noviembre 2015, según factura N°39787866 |
$ 1.073.356,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.073.356
|
$ 1.073.356
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.073.356
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 203.938
|
|
$ 1.277.294
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.