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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5360-144-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-10-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE ARTICULOS ELECTRICOS . |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5027-62-LE10 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Direccion de Logistica |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE TARAPACA
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R.U.T. |
70.770.800-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
Santos Leiva 070 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE TARAPACA
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R.U.T. |
70.770.800-k |
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Dirección de Facturación |
velasquez 1775 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
170672,44 |
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Dirección de Envío de la Factura |
velasquez 1775 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
11-11-2011 |
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Proveedor |
Juan Carlos Perez Boero |
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Razón Social |
JUAN CARLOS PEREZ BOERO
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R.U.T. |
6.640.389-0 |
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Sucursal |
Juan Carlos Perez Boero |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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| Alambre de cobre-acero (1% cobre) | 1 | Global | Articulos electricos para redistribución de 30 puntos electricos y una toma de corriente trifasica en Laboratorio LIMZA 2º Piso Salas Campus Velasquez.
Contrato segun Resol. Ex. VAF Nº 0.045/2011; ID:5027-62-LE10; | Articulos electricos segun cotizaciones del 11 y 19 de octubre de 2011 |
$ 1.020.768,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.020.768
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$ 1.020.768
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Total Neto
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$ 1.020.768
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Descuento
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$ 122.492
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 170.672
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$ 1.068.948
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.