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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5360-185-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-07-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Reparación ventanas Edif. Mecánica |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5360-23-LP13 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA Y OPERACIONES |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE TARAPACA
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R.U.T. |
70.770.800-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
Santos Leiva 070 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE TARAPACA
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R.U.T. |
70.770.800-k |
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Dirección de Facturación |
velasquez 1775 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
31980,933 |
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Dirección de Envío de la Factura |
velasquez 1775 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
21-07-2014 |
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Proveedor |
Servicios Logistech Ltda. Arica |
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Razón Social |
SERVICIOS LOGISTECH LIMITADA
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R.U.T. |
76.173.228-5 |
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Sucursal |
Servicios Logistech Ltda. Arica |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102602
| Instalación de ventanas, puertas o accesorios | 1 | Global | Reparación ventanas Edif. mecánica, pto N° 53-2014, F89. Res. Exenta VAF N°0.114/2014 | Reparación ventanas Edif. mecánica, pto N° 53-2014, F89. |
$ 180.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 180.990
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$ 180.990
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Total Neto
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$ 180.990
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Descuento
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$ 12.669
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 31.981
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$ 200.302
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.