Orden de Compra. Nº5360-326-SE14 "Servicio de telefonía móvil para la Universidad de Tarapacá"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE TARAPACA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5360-326-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-11-2014
Nombre de la Orden de Compra Servicio de telefonía móvil para la Universidad de Tarapacá
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5360-1-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisicion Central
Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA
R.U.T. 70.770.800-k
Dirección de Unidad de Compra Jose Santos Leiva 070
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA
R.U.T. 70.770.800-k
Dirección de Facturación velasquez 1775
Comuna Arica
Impuesto 200270,53778
Dirección de Envío de la Factura velasquez 1775
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TELEFONICA MOVILES CHILE S A
Razón Social TELEFONICA MOVILES CHILE S A
R.U.T. 87.845.500-2
Sucursal TELEFONICA MOVILES CHILE S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
83111603
Servicios de telefonía móvil1GlobalServicio de telefonia Móvil, según especificaciones tecnicas definidas en anexo Nº 2, correspondientes al mes de Septiembre 2014. Factura 37676648. Flete incluído.Res. Exenta VAF N° 0.375/2014..Servicio de telefonia Móvil, según especificaciones tecnicas definidas en anexo Nº 2, correspondientes al mes de Septiembre 2014. Factura N° 37676648. Flete incluído.Res. Exenta VAF N° 0.375/2014. $ 1.054.055,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.054.055 $ 1.054.055
Total Neto $ 1.054.055
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 200.271
TOTAL OC $ 1.254.326


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.