Orden de Compra. Nº5360-351-SE24 "MATERIALES PARA REPARACIÓN MUEBLE"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE TARAPACA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5360-351-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-08-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA REPARACIÓN MUEBLE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5360-15-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y LOGÍSTICA
Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA
R.U.T. 70.770.800-k
Dirección de Unidad de Compra Santos Leiva 070
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA
R.U.T. 70.770.800-k
Dirección de Facturación velasquez 1775
Comuna Arica
Impuesto 135805,35
Dirección de Envío de la Factura velasquez 1775
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-09-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIAS IBERIA LTDA
Razón Social FERRETERIAS IBERIA LTDA
R.U.T. 79.889.650-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIAS IBERIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31191501
Papeles de lija6Unidad no definidaLIJA PARA MADERA, GRANO 120, PLIEGOLIJA PARA MADERA, GRANO 120, PLIEGO $ 173,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.038 $ 1.038
31211901
Paños para herramientas1Unidad no definidaHUAIPE BLANCO, ENVASE 1KGHUAIPE BLANCO, ENVASE 1KG $ 4.523,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.523 $ 4.523
11121611
Tablero de partículas1Unidad no definidaMASISA ENCHAPADA EUCALIPTO- 15mmMASISA ENCHAPADA EUCALIPTO- 15mm $ 69.096,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.096 $ 69.096
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices2Unidad no definidaDILUYENTE DUCO 1LTDILUYENTE DUCO 1LT $ 2.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.924 $ 4.924
46171503
Juegos de cerraduras2Unidad no definidaCERRADURA DE BOTON CAJONERASCERRADURA DE BOTON CAJONERAS $ 12.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.760 $ 25.760
12163501
Sellador de cementación1Unidad no definidaSELLADOR PARA MADERASSELLADOR PARA MADERAS $ 21.029,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.029 $ 21.029
12163501
Sellador de cementación1Unidad no definidaDUROLAC EUCALIPTO - 3.2 mm DUROLAC EUCALIPTO - 3.2 mm $ 13.928,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.928 $ 13.928
12163501
Sellador de cementación1Unidad no definidaLACA MADERA , GALON LACA MADERA , GALON $ 21.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.403 $ 21.403
31211506
Pinturas de látex8Unidad no definidaLATEX, TINETA DIFERENTES COLORESLATEX, TINETA DIFERENTES COLORES $ 69.133,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 553.064 $ 553.064
Total Neto $ 714.765
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 135.805
TOTAL OC $ 850.570


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.