Orden de Compra. Nº
5360-351-SE24
"
MATERIALES PARA REPARACIÓN MUEBLE
"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE TARAPACA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5360-351-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
29-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES PARA REPARACIÓN MUEBLE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5360-15-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y LOGÍSTICA
Razón Social
UNIVERSIDAD DE TARAPACA
R.U.T.
70.770.800-k
Dirección de Unidad de Compra
Santos Leiva 070
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
UNIVERSIDAD DE TARAPACA
R.U.T.
70.770.800-k
Dirección de Facturación
velasquez 1775
Comuna
Arica
Impuesto
135805,35
Dirección de Envío de la Factura
velasquez 1775
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
13-09-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIAS IBERIA LTDA
Razón Social
FERRETERIAS IBERIA LTDA
R.U.T.
79.889.650-4
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FERRETERIAS IBERIA LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31191501
Papeles de lija
6
Unidad no definida
LIJA PARA MADERA, GRANO 120, PLIEGO
LIJA PARA MADERA, GRANO 120, PLIEGO
$ 173,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.038
$ 1.038
31211901
Paños para herramientas
1
Unidad no definida
HUAIPE BLANCO, ENVASE 1KG
HUAIPE BLANCO, ENVASE 1KG
$ 4.523,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.523
$ 4.523
11121611
Tablero de partículas
1
Unidad no definida
MASISA ENCHAPADA EUCALIPTO- 15mm
MASISA ENCHAPADA EUCALIPTO- 15mm
$ 69.096,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 69.096
$ 69.096
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
2
Unidad no definida
DILUYENTE DUCO 1LT
DILUYENTE DUCO 1LT
$ 2.462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.924
$ 4.924
46171503
Juegos de cerraduras
2
Unidad no definida
CERRADURA DE BOTON CAJONERAS
CERRADURA DE BOTON CAJONERAS
$ 12.880,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.760
$ 25.760
12163501
Sellador de cementación
1
Unidad no definida
SELLADOR PARA MADERAS
SELLADOR PARA MADERAS
$ 21.029,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.029
$ 21.029
12163501
Sellador de cementación
1
Unidad no definida
DUROLAC EUCALIPTO - 3.2 mm
DUROLAC EUCALIPTO - 3.2 mm
$ 13.928,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.928
$ 13.928
12163501
Sellador de cementación
1
Unidad no definida
LACA MADERA , GALON
LACA MADERA , GALON
$ 21.403,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.403
$ 21.403
31211506
Pinturas de látex
8
Unidad no definida
LATEX, TINETA DIFERENTES COLORES
LATEX, TINETA DIFERENTES COLORES
$ 69.133,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 553.064
$ 553.064
Total Neto
$ 714.765
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 135.805
TOTAL OC
$ 850.570
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.