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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5360-97-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
20-03-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5360-1-LE14 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA Y OPERACIONES |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE TARAPACA
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R.U.T. |
70.770.800-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
Santos Leiva 070 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE TARAPACA
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R.U.T. |
70.770.800-k |
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Dirección de Facturación |
velasquez 1775 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
203380,56 |
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Dirección de Envío de la Factura |
velasquez 1775 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
17-03-2017 |
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Proveedor |
TELEFONICA MOVILES CHILE S A |
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Razón Social |
TELEFONICA MOVILES CHILE S A
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R.U.T. |
87.845.500-2 |
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Sucursal |
TELEFONICA MOVILES CHILE S A |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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83111603
| Servicios de telefonía móvil | 1 | Global | ERVICIO DE TELEFONIA MOVIL ENERO 2017, SEGUN FACTURA N° 41698140, RES. EX. VAF. N° 0.375/2014. | SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL ENERO 2017, SEGUN FACTURA N° 41698140, RES. EX. VAF. N° 0.375/2014. |
$ 1.070.424,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.070.424
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$ 1.070.424
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Total Neto
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$ 1.070.424
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 203.381
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$ 1.273.805
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.