|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5360-99-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
14-06-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ATENCIÓN DE ALMUERZOS Y COLACIONES AUXILIAR |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
5027-11-LE09 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Direccion de Logistica |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE TARAPACA
|
|
R.U.T. |
70.770.800-k |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Santos Leiva 070 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE TARAPACA
|
|
R.U.T. |
70.770.800-k |
|
Dirección de Facturación |
velasquez 1775 |
|
Comuna |
Arica
|
|
Impuesto |
30008,79 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
velasquez 1775 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
14-06-2011 |
|
|
|
Proveedor |
Graciela Maturana Hidalgo |
|
Razón Social |
GRACIELA DEL CARMEN MATURANA HIDALGO
|
|
R.U.T. |
6.885.629-9 |
|
Sucursal |
Graciela Maturana Hidalgo |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90151901
| Casinos | 1 | Global | Atención de almuerzosy colaciones para personal de la dlo
Auxiliares, pintores y electricos Según cotización Nº
Según Cotización Nº 000574 O/T 2011060166
| Atención de almuerzosy colaciones para personal de la dlo
Auxiliares, pintores y electricos Según cotización Nº
Según Cotización Nº000574
|
$ 157.941,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 157.941
|
$ 157.941
|
|
|
Total Neto
|
$ 157.941
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 30.009
|
|
$ 187.950
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.