Orden de Compra. Nº5363-1-AG25 "04/2025 ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA "
Recuerde que el responsable del pago es FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5363-1-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-01-2025
Nombre de la Orden de Compra 04/2025 ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Grupo de Abastecimiento del Comando Logístico
Razón Social FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
R.U.T. 61.103.035-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
R.U.T. 61.103.035-5
Dirección de Facturación JULIO CAÑAS ( AVDA. VOLCÁN OSORNO S/N), PARADERO 37 1/2 GRAN AVENIDA, EL BOSQUE, SANTIAGO.
Comuna El Bosque
Impuesto 263340
Dirección de Envío de la Factura JULIO CAÑAS ( AVDA. VOLCÁN OSORNO S/N), PARADERO 37 1/2 GRAN AVENIDA, EL BOSQUE, SANTIAGO.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AGUA PURIFICADA ANDES
Razón Social LUIS FERNANDO CASTANEDA ARANGUIZ
R.U.T. 14.182.064-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AGUA PURIFICADA ANDES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202301
Agua1540BidónRecarga de agua   $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.386.000 $ 1.386.000
Total Neto $ 1.386.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 263.340
TOTAL OC $ 1.649.340


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.918.355-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 14.182.064-8 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.978.234-6 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.862.443-5 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.819.498-8 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.114.016-5 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 8.007.260-0 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.848.901-5 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.124.339-8 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.994.783-1 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 76.969.119-7 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 76.700.747-7 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 78.011.682-K Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante 76.938.992-k Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante 77.083.473-2 Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante 77.055.754-2 Ver adjunto
17.- R.U.T del cotizante 77.865.789-9 Ver adjunto
18.- R.U.T del cotizante 77.022.743-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.