Orden de Compra. Nº5363-141-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5363-6-LE10"
Recuerde que el responsable del pago es Fuerza Aérea de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5363-141-SE10
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-05-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5363-6-LE10
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5363-6-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuadrilla de Abastec. del Cdo. Logístico
Razón Social Fuerza Aérea de Chile
R.U.T. 61.103.035-5
Dirección de Unidad de Compra Avda.Pedro Aguirre Cerda 5.500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Fuerza Aérea de Chile
R.U.T. 61.103.035-5
Dirección de Facturación Volcán Osorno s/n interior, Gran Avda. J.M.Carrera parad. 371/2
Comuna El Bosque
Impuesto 37006,604
Dirección de Envío de la Factura Volcán Osorno s/n interior, Gran Avda. J.M.Carrera parad. 371/2
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Despacho.

GRUPO DE ABASTECIMIENTO FACH.

                                                                

Calle volcán Osorno s/nº paradero 37 ½ de Gran avenida, Comuna El Bosque. Horario de recepción de productos y/o materiales de lunes a viernes en la mañana de 08:00 a 12:30 hrs. y en la tarde de 14:15 a 16:45 hrs.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor asistencia santiago
Razón Social MACO INTERNATIONAL S A
R.U.T. 96.704.190-4
Sucursal asistencia santiago
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26111803
Correas redondas3UnidadCorrea alternador N14 (Cod.3028521).Correa alternador N14 (Cod.3028521). $ 18.992,00 $ 11.395,20 $ 0,00 $ 56.976 $ 45.581
25172602
Parachoques para automóviles1UnidadKit tensor capot (Cod.1699930C92).Kit tensor capot (Cod.1699930C92). $ 108.123,00 $ 21.625,00 $ 0,00 $ 108.123 $ 86.498
26111803
Correas redondas3UnidadCorrea ventilador (Cod.1648750C1).Correa ventilador (Cod.1648750C1). $ 26.122,00 $ 15.673,20 $ 0,00 $ 78.366 $ 62.693
Total Neto $ 194.772
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.007
TOTAL OC $ 231.779


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.