Orden de Compra. Nº5363-162-SE20 "36 37 2020 Materiales de ferretería 5363-13-L120"
Recuerde que el responsable del pago es Fuerza Aérea de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5363-162-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-07-2020
Nombre de la Orden de Compra 36 37 2020 Materiales de ferretería 5363-13-L120
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5363-13-L120
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Grupo de Abastecimiento del Comando Logístico
Razón Social Fuerza Aérea de Chile
R.U.T. 61.103.035-5
Dirección de Unidad de Compra Julio Cañas s/n int. Avda. J.M. Carrera par. 371/2
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001047210220000022509012152204010000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Fuerza Aérea de Chile
R.U.T. 61.103.035-5
Dirección de Facturación JULIO CAÑAS ( AVDA. VOLCÁN OSORNO S/N), PARADERO 37 1/2 GRAN AVENIDA, EL BOSQUE, SANTIAGO.
Comuna El Bosque
Impuesto 16317,2
Dirección de Envío de la Factura JULIO CAÑAS ( AVDA. VOLCÁN OSORNO S/N), PARADERO 37 1/2 GRAN AVENIDA, EL BOSQUE, SANTIAGO.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora San Jose SpA
Razón Social Comercializadora San José
R.U.T. 76.299.827-0
Sucursal Comercializadora San Jose SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201601
Adhesivos químicos20Unidadadhesivo secado lento para pvc de 240 cc. color azuladhesivo secado lento para pvc de 240 cc. color azul $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
31162810
Empalmes o placas de unión20UnidadUNIÓN AMERICANA SO DE 50 MM DE PVC PARA PEGAR.UNIÓN AMERICANA SO DE 50 MM DE PVC PARA PEGAR. $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
27121704
Uniones Hidráulicas20UnidadTERMINAL SO "HI" DE 25X3/4 MM. DE PVC PARA PEGAR.TERMINAL SO "HI" DE 25X3/4 MM. DE PVC PARA PEGAR. $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360
27121704
Uniones Hidráulicas20UnidadTERMINAL SO "HI" "HE" DE 25X20 MM. DE PVC PARA PEGAR.TERMINAL SO "HI" "HE" DE 25X20 MM. DE PVC PARA PEGAR. $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
Total Neto $ 85.880
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.317
TOTAL OC $ 102.197


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.