Orden de Compra. Nº5363-209-SE12 "ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS"
Recuerde que el responsable del pago es Fuerza Aérea de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5363-209-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-10-2012
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5363-100-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuadrilla de Abastec. del Cdo. Logístico
Razón Social Fuerza Aérea de Chile
R.U.T. 61.103.035-5
Dirección de Unidad de Compra Avda.Pedro Aguirre Cerda 5.500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Fuerza Aérea de Chile
R.U.T. 61.103.035-5
Dirección de Facturación Volcán Osorno s/n interior, Gran Avda. J.M.Carrera parad. 371/2
Comuna El Bosque
Impuesto 28409,94
Dirección de Envío de la Factura Volcán Osorno s/n interior, Gran Avda. J.M.Carrera parad. 371/2
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor "FACAVA" Electricidad
Razón Social JUAN RUPERTO CANCINO GARRIDO
R.U.T. 9.633.707-8
Sucursal "FACAVA" Electricidad
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121202
Canalización eléctrica10UnidadCODOS CONDUIT 16MMCODOS CONDUIT 16MM $ 31,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 310 $ 310
39121303
Cajas eléctricas2UnidadAUTOMATICOS DE 16AMPAUTOMATICOS DE 16AMP $ 1.114,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.228 $ 2.228
39121711
Entubación2UnidadCALOTACALOTA $ 1.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.992 $ 2.992
39121711
Entubación2UnidadCAJAS CHUQUI SOBREPUESTACAJAS CHUQUI SOBREPUESTA $ 345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 690 $ 690
60123601
Pegamento de purpurina1UnidadPEGAMENTO VINILIT PEGAMENTO VINILIT $ 1.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.496 $ 1.496
27111704
Enchufes2UnidadENCHUFES SIMPLESENCHUFES SIMPLES $ 540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.080 $ 1.080
39121202
Canalización eléctrica200Metro LinealTUBERIA CONDUIT 16MMTUBERIA CONDUIT 16MM $ 99,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800
26121616
Cable de telecomunicaciones290Metro LinealCORDON 3X16CORDON 3X16 $ 417,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.930 $ 120.930
Total Neto $ 149.526
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.410
TOTAL OC $ 177.936


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.