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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5363-24-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
05-03-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MANTENIMIENTO A TRANSFORMADORES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5363-11-L113 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Escuadrilla de Abastec. del Cdo. Logístico |
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Razón Social |
Fuerza Aérea de Chile
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R.U.T. |
61.103.035-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avda.Pedro Aguirre Cerda 5.500 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Fuerza Aérea de Chile
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R.U.T. |
61.103.035-5 |
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Dirección de Facturación |
Volcán Osorno s/n interior, Gran Avda. J.M.Carrera parad. 371/2 |
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Comuna |
El Bosque
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Impuesto |
83600 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Volcán Osorno s/n interior, Gran Avda. J.M.Carrera parad. 371/2 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CORDERO S A |
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Razón Social |
CORDERO S A
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R.U.T. |
89.435.600-6 |
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Sucursal |
CORDERO S A |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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39121001
| Transformadores de potencia de distribución | 2 | Global | MANTENIMIENTO A 02 TRANSFORMADORES DE 150 KVA Y DE 100 KVA | MANTENIMIENTO A 02 TRANSFORMADORES DE 150 KVA Y DE 100 KVA |
$ 220.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 440.000
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$ 440.000
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Total Neto
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$ 440.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 83.600
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$ 523.600
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.