Orden de Compra. Nº5363-44-AG22 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5363-36-COT22"
Recuerde que el responsable del pago es FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5363-44-AG22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-08-2022
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5363-36-COT22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Grupo de Abastecimiento del Comando Logístico
Razón Social FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
R.U.T. 61.103.035-5
Dirección de Unidad de Compra Julio Cañas s/n int. Avda. J.M. Carrera par. 371/2
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001047210220000022404022152206002000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
R.U.T. 61.103.035-5
Dirección de Facturación JULIO CAÑAS (AVDA. VOLCÁN OSORNO S/N, INTERIOR) PARADERO 37 1/2 GRAN AVENIDA, EL BOSQUE, SANTIAGO.
Comuna El Bosque
Impuesto 153387
Dirección de Envío de la Factura JULIO CAÑAS (AVDA. VOLCÁN OSORNO S/N, INTERIOR) PARADERO 37 1/2 GRAN AVENIDA, EL BOSQUE, SANTIAGO.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SAMEQ LTDA.
Razón Social Mantencion y reparación de maquinarias sameq ltda.
R.U.T. 76.226.059-K
Sucursal SAMEQ LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40151728
Kits de reparación de bombas1UnidadContratación del servicio de reparación de montacarga Daewoo, modelo D 35 S, serie C9 00623, año 2001, debe considerar los repuestos y materiales para realizar el trabajo, Cambio de bomba de agua, Cambio de dos baterías de 12 volts 90 amp., Cambio coolant, Retiro y entrega de montacarga.Contratación del servicio de reparación de la bomba de agua del montacarga Daewoo, modelo D 35 S, serie C9 00623, año 2001. $ 807.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 807.300 $ 807.300
Total Neto $ 807.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 153.387
TOTAL OC $ 960.687


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.