Orden de Compra. Nº5363-63-SE22 "39/2022 Materiales de Ferretería 5363-12-L122."
Recuerde que el responsable del pago es FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5363-63-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-10-2022
Nombre de la Orden de Compra 39/2022 Materiales de Ferretería 5363-12-L122.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5363-12-L122
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Grupo de Abastecimiento del Comando Logístico
Razón Social FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
R.U.T. 61.103.035-5
Dirección de Unidad de Compra Julio Cañas s/n int. Avda. J.M. Carrera par. 371/2
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 002047003005000214050000000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
R.U.T. 61.103.035-5
Dirección de Facturación JULIO CAÑAS (AVDA. VOLCÁN OSORNO S/N, INTERIOR) PARADERO 37 1/2 GRAN AVENIDA, EL BOSQUE, SANTIAGO.
Comuna El Bosque
Impuesto 151287,5
Dirección de Envío de la Factura JULIO CAÑAS (AVDA. VOLCÁN OSORNO S/N, INTERIOR) PARADERO 37 1/2 GRAN AVENIDA, EL BOSQUE, SANTIAGO.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL 7DUAM SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA 7DUAM SPA
R.U.T. 77.471.035-3
Sucursal COMERCIAL 7DUAM SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices30UnidadDILUYENTE SINTÉTICO 1 LITRODILUYENTE SINTÉTICO 1 LITRO $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.700 $ 89.700
31201602
Pastas3UnidadPASTA PARA PISCINA 7KG PP-77 CELESTE AGUA CHILCORROFINPASTA PARA PISCINA 7KG PP-77 CELESTE AGUA CHILCORROFIN $ 69.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 207.900 $ 207.900
46181504
Guantes protectores4UnidadGUANTE PARA CONSTRUCIÓN NYLON PARA PROTECCION PERSONAL GUANTE PARA CONSTRUCIÓN NYLON PARA PROTECCION PERSONAL $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.960 $ 11.960
46182301
Cuerdas salvavidas o equipos para cuerdas salvavidas1UnidadCINTURÓN SALVAVIDAS INFLABLECINTURÓN SALVAVIDAS INFLABLE $ 81.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.990 $ 81.990
47131831
Ácido muriático426LitroACIDO CLORHIDRICO 1LTACIDO CLORHIDRICO 1LT $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 404.700 $ 404.700
Total Neto $ 796.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 151.288
TOTAL OC $ 947.538


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.