Orden de Compra. Nº
5363-87-AG24
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71/2024 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHICULOS
"
Recuerde que el responsable del pago es FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5363-87-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
11-11-2024
Nombre de la Orden de Compra
71/2024 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHICULOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Grupo de Abastecimiento del Comando Logístico
Razón Social
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
R.U.T.
61.103.035-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
R.U.T.
61.103.035-5
Dirección de Facturación
JULIO CAÑAS ( AVDA. VOLCÁN OSORNO S/N), PARADERO 37 1/2 GRAN AVENIDA, EL BOSQUE, SANTIAGO.
Comuna
El Bosque
Impuesto
28576
Dirección de Envío de la Factura
JULIO CAÑAS ( AVDA. VOLCÁN OSORNO S/N), PARADERO 37 1/2 GRAN AVENIDA, EL BOSQUE, SANTIAGO.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Víctor Antonio
Razón Social
VP REPUESTOS AUTOMOTRIZ SPA
R.U.T.
76.801.615-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Víctor Antonio
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
40101604
Ventiladores
2
Unidad
VENTILADOR DE AIRE UNIVERSAL DE 14" , 24 V, 80 W.
$ 40.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 80.000
$ 80.000
39101612
ampolletas incandescentes
8
Unidad
AMPOLLETA T10, COLA PEZ 12 V , 5 W.
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.000
$ 8.000
39121534
Luces indicadoras o indicadores luminosos
1
Unidad
FLASHER INTERMITENTE 95550-5h300, 25,6 v, 85 c/m, TURN SIGNAL , PARA CAMIÓN 3/4 MARCA HYUNDAI , MODELO HD 78.
$ 20.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
39101612
ampolletas incandescentes
8
Unidad
AMPOLLETA H4, 12 V , 100/90 W.
$ 4.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.400
$ 34.400
39101612
ampolletas incandescentes
8
Unidad
AMPOLLETA HELLA 9005XS (HB3A) 12 V, 65 W.
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.000
$ 8.000
Total Neto
$ 150.400
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 28.576
TOTAL OC
$ 178.976
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.693.674-K
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
76.801.615-1
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
78.003.427-0
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.309.082-3
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
76.121.212-5
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.