Orden de Compra. Nº536337-118-SE24 "LÍNEA 1, SERVICIO DIFUSIÓN PRENSA DESDE 536337-74-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 536337-118-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-09-2024
Nombre de la Orden de Compra LÍNEA 1, SERVICIO DIFUSIÓN PRENSA DESDE 536337-74-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 536337-74-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECPLA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
R.U.T. 69.073.400-1
Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 2347
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-07-001-215-000 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
R.U.T. 69.073.400-1
Dirección de Facturación Barros Luco 2347
Comuna San Antonio
Impuesto 2650495,06
Dirección de Envío de la Factura Barros Luco 2347
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EMPRESA EL MERCURIO DE VALPARAISO S A P
Razón Social EMPRESA EL MERCURIO DE VALPARAISO S A P
R.U.T. 96.705.640-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EMPRESA EL MERCURIO DE VALPARAISO S A P
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101905
Avisos en prensa impresa1UnidadLÍNEA 1 LICITACIÓN 536337-74-LE24. Monto de contratación según VALORES UNITARIOS del anexo de oferta económica.Publicidad en diario El Líder de San Antonio de acuerdo a los productos indicados en las bases técnicas de la licitación, Linea 1: diario de circulación local $ 13.949.974,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.949.974 $ 13.949.974
Total Neto $ 13.949.974
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.650.495
TOTAL OC $ 16.600.469


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.