Orden de Compra. Nº536337-2-SE26 "ORDEN DE COMPRA DESDE 536337-1-LE26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 536337-2-SE26
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 20-04-2026
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 536337-1-LE26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Se solicita la cancelación de la orden de compra debido a un error en la fecha de entrega. Se emitirá una nueva orden de compra rectificando el error y el plazo de la nueva OC se contará a partir de la aceptación de la primera orden de compra.
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 536337-1-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECPLA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
R.U.T. 69.073.400-1
Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 2347
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4003149-0 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
R.U.T. 69.073.400-1
Dirección de Facturación Barros Luco 2347
Comuna San Antonio
Impuesto 3932917,92
Dirección de Envío de la Factura Barros Luco 2347
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-06-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL SOUTH PACIFIC S.A.
Razón Social COMERCIAL SOUTH PACIFIC S A
R.U.T. 95.507.000-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL SOUTH PACIFIC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102702
Uniformes varios8UnidadLo establecido en las Bases Administrativas, Técnicas, Anexos. Para la contratación de los servicios: "ADQUISICIÓN UNIFORMES ESTRUCTURALES SEGUNDA COMPAÑÍA, ZAPADORES PUERTO SAN ANTONIO"Oferta en Anexos dispuestos por la Municipalidad de San Antonio por parte del proveedor adjudicado para la "ADQUISICIÓN UNIFORMES ESTRUCTURALES SEGUNDA COMPAÑÍA, ZAPADORES PUERTO SAN ANTONIO" $ 2.587.446,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.699.568 $ 20.699.568
Total Neto $ 20.699.568
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.932.918
TOTAL OC $ 24.632.486


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.