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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
536337-4-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
17-01-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVCIO MANTENCIÓN SEMÁFOROS IMSA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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536337-110-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
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R.U.T. |
69.073.400-1 |
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Dirección de Facturación |
Barros Luco 2347 |
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Comuna |
San Antonio
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Impuesto |
382850 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Barros Luco 2347 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
31-12-2025 |
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Proveedor |
Electricidad Bustos |
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Razón Social |
NIBALDO DEL CARMEN BUSTOS SILVA
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R.U.T. |
6.766.622-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Electricidad Bustos |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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81102201
| Ingeniería de tránsito | 1 | Unidad | Contrato de Adjudicación denominado: ERVICIO MANTENCIÓN SEMÁFOROS COMUNA DE SAN ANTONIO, suscrito entre las partes con fecha 12 de Enero de 2024. | Contrato de Adjudicación denominado: ERVICIO MANTENCIÓN SEMÁFOROS COMUNA DE SAN ANTONIO, suscrito entre las partes con fecha 12 de Enero de 2024. |
$ 2.015.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.015.000
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$ 2.015.000
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Total Neto
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$ 2.015.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 382.850
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$ 2.397.850
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.