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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5364-74-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
04-12-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COFFE BREAK |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5357-4-LE09 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO ELECTRICIDAD |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
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R.U.T. |
71.133.700-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AVENIDA BULNES 01855 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
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R.U.T. |
71.133.700-8 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA BULNES 01855 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
3990 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA BULNES 01855 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Patagonia Recursos Humanos |
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Razón Social |
OMAR FERNANDO MUNOZ VIDAL
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R.U.T. |
11.358.624-9 |
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Sucursal |
Patagonia Recursos Humanos |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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| Servicios de catering | 1 | Unidad | El servicio está destinado a satisfacer las necesidades de Servicio de Coffe Break y/o Servicio de Cóctel para los Departamentos Académicos que realizan cursos de capacitación, planes especiales, diplomados, magíster y demás actividades durante el año lec | FACTURA 200 |
$ 21.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 21.000
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$ 21.000
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Total Neto
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$ 21.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.990
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$ 24.990
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.