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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
536487-6-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
09-02-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ASEO, MANTENCIÓN DESINFECCIÓN Y SANITIZACION, PARA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1843-5-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE MENORES
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R.U.T. |
61.008.000-6 |
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Dirección de Facturación |
CALLE TALCA 379 |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
4342032 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE TALCA 379 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
05-02-2024 |
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Proveedor |
LAGO VERDE SERVICIOS |
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Razón Social |
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN LAGO VERDE SP
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R.U.T. |
77.152.295-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LAGO VERDE SERVICIOS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad no definida | ASEO, MANTENCIÓN DESINFECCIÓN Y SANITIZACION, PARA EL CENTRO SEMICERRADO DE PUERTO MONTT | ASEO, MANTENCIÓN DESINFECCIÓN Y SANITIZACION, PARA EL CENTRO SEMICERRADO DE PUERTO MONTT |
$ 22.852.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 22.852.800
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$ 22.852.800
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Total Neto
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$ 22.852.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.342.032
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$ 27.194.832
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.