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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5366-18-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-06-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ALIMENTACION |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5357-2-LE10 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
VICERRECTORIA ACADEMICA |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
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R.U.T. |
71.133.700-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AVENIDA BULNES 01855 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
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R.U.T. |
71.133.700-8 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA BULNES 01855 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
90947,49 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA BULNES 01855 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Hoteles Australis Ltda. |
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Razón Social |
HOTELES AUSTRALIS LIMITADA
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R.U.T. |
78.447.910-2 |
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Sucursal |
Hoteles Australis Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30222507
| Hotel | 1 | Unidad | SEGUN FACTURA 38853
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$ 98.319,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 98.319
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$ 98.319
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30222507
| Hotel | 1 | Unidad | SEGUN FACTURA 38963
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$ 266.907,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 266.907
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$ 266.907
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30222507
| Hotel | 1 | Unidad | SEGUN FACTURA 38964 | |
$ 113.445,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 113.445
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$ 113.445
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Total Neto
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$ 478.671
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 90.947
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$ 569.618
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.