Orden de Compra. Nº5366-51-SE11 "SERVICIO DE ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5366-51-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-06-2011
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5357-6-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra VICERRECTORIA ACADEMICA
Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T. 71.133.700-8
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES 01855
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T. 71.133.700-8
Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 01855
Comuna *
Impuesto 9579,8
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 01855
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Hotel Carpa Manzano
Razón Social HOTELERA RIO DE LOS CIERVOS LIMITADA
R.U.T. 76.338.780-1
Sucursal Hotel Carpa Manzano
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30222507
Hotel1UnidadSEGUN FACTURA 2506  $ 50.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.420 $ 50.420
Total Neto $ 50.420
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.580
TOTAL OC $ 60.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.