Orden de Compra. Nº5366-79-SE11 "ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION SR.JAIME MUÑOZ Y ALEX V"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5366-79-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-09-2011
Nombre de la Orden de Compra ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION SR.JAIME MUÑOZ Y ALEX V
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5357-6-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra VICERRECTORIA ACADEMICA
Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T. 71.133.700-8
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES 01855
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T. 71.133.700-8
Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 01855
Comuna Punta Arenas
Impuesto 20134,3
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 01855
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Hotel Carpa Manzano
Razón Social HOTELERA RIO DE LOS CIERVOS LIMITADA
R.U.T. 76.338.780-1
Sucursal Hotel Carpa Manzano
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Hotel1UnidadALOJAMIENTO Y ALIMENTACION SR.ALEX VERA Y JAIME MUÑOZ DEL 14 AL 16 DE JULIO DE2011.  $ 105.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.970 $ 105.970
Total Neto $ 105.970
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.134
TOTAL OC $ 126.104


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.