Orden de Compra. Nº5366-92-SE11 "CENA INSTITUCIONAL SR.CARLOS PARRA"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5366-92-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-09-2011
Nombre de la Orden de Compra CENA INSTITUCIONAL SR.CARLOS PARRA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5357-12-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE COMUNICACIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T. 71.133.700-8
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES 01855
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T. 71.133.700-8
Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 01855
Comuna Punta Arenas
Impuesto 10912,08
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 01855
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Eventos y Convenciones Turisticas S.A.
Razón Social EVENTOS Y CONVENCIONES TURISTICAS S.A.
R.U.T. 76.008.643-6
Sucursal Eventos y Convenciones Turisticas S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Centros de conferencias1UnidadCENA INSTITUCIONAL SR. CARLOS PARRA   $ 57.432,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.432 $ 57.432
Total Neto $ 57.432
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.912
TOTAL OC $ 68.344


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.