Orden de Compra. Nº5368-12-SE12 "Material de construccion"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5368-12-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-04-2012
Nombre de la Orden de Compra Material de construccion
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5368-5-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO QUIMICA
Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T. 71.133.700-8
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES 01855
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T. 71.133.700-8
Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 01855
Comuna Punta Arenas
Impuesto 4408
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 01855
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL TODO ACERO LTDA
Razón Social COMERCIAL TODO ACERO LIMITADA
R.U.T. 76.148.754-K
Sucursal COMERCIAL TODO ACERO LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30171504
Puertas de madera2UnidadPuertas lisas interior  $ 11.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.200 $ 23.200
Total Neto $ 23.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.408
TOTAL OC $ 27.608


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.