Orden de Compra. Nº5369-20-SE11 "COFFE BREAK PLAN ESPECIAL DPTO ELECTRICIDAD"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5369-20-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-12-2011
Nombre de la Orden de Compra COFFE BREAK PLAN ESPECIAL DPTO ELECTRICIDAD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5357-7-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T. 71.133.700-8
Dirección de Unidad de Compra Avenida Bulnes 01855
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T. 71.133.700-8
Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 01855
Comuna Punta Arenas
Impuesto 20117,58
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 01855
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NorbertoBarriaGallardo
Razón Social NORBERTO BARRIA GALLARDO
R.U.T. 4.121.083-4
Sucursal NorbertoBarriaGallardo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Servicios de catering1Unidad Servicio coffe break plan especial dpto electricidad 2011   $ 105.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.882 $ 105.882
Total Neto $ 105.882
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.118
TOTAL OC $ 126.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.