Orden de Compra. Nº536906-137-CM14 "Adq. materiales de aseo Depto. Contable"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - IX Zona Araucanía
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 536906-137-CM14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-12-2014
Nombre de la Orden de Compra Adq. materiales de aseo Depto. Contable
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto.Cont.y Fin. IX Zona Araucanía
Razón Social Carabineros de Chile - IX Zona Araucanía
R.U.T. 60.505.522-2
Dirección de Unidad de Compra Claro Solar N° 1284
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - IX Zona Araucanía
R.U.T. 60.505.522-2
Dirección de Facturación Claro Solar N° 1284
Comuna *
Impuesto 62571,465
Dirección de Envío de la Factura Claro Solar N° 1284
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RED OFFICE SUR LTDA.
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA
R.U.T. 77.806.000-0
Sucursal RED OFFICE SUR LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-7-LP12
BOLSA DE BASURA VIRUTEX 70 X 90 10 BOLSAS 20 (25547) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 70 X 90 10 BOLSAS 118828(25547) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 70 X 90 10 BOLSAS ; Código: ;Región : IX $ 642,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.840 $ 12.840
47131810
2239-7-LP12
Productos para lavar platos12 (211533) LAVALOZA QUIX LIMON 750 CC 211533(211533) LAVALOZA QUIX LIMON 750 CC ; Código: ;Región : IX $ 1.627,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.524 $ 19.524
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel4 (302209) TOALLA DE PAPEL ELITE DOBLE HOJA INTERFOLIADA 40811 18 UNIDADES 302209(302209) TOALLA DE PAPEL ELITE DOBLE HOJA INTERFOLIADA 40811 18 UNIDADES; Código: ;Región : IX $ 23.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.500 $ 93.500
12141901
2239-7-LP12
Cloro Cl15 (813114) CLORO VIRGINIA GEL FLORAL 900 ML 10 UNIDADES 818114(813114) CLORO VIRGINIA GEL FLORAL 900 ML 10 UNIDADES; Código: ;Región : IX $ 9.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.150 $ 141.150
47131603
2239-7-LP12
Esponjas2 (976053) ESPONJA 3M CERO RAYA 60 UNIDADES 991053(976053) ESPONJA 3M CERO RAYA 60 UNIDADES; Código: ;Región : IX $ 32.818,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.636 $ 65.636
Total Neto $ 332.650
Descuento $ 3.326
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 62.571
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 391.895


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.