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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5372-4-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-01-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE INSUMOS PARA PLOTTER E IMPRESORA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5372-1-L115 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
ESCUELA DE ARQUITECTURA |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
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R.U.T. |
71.133.700-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AVENIDA BULNES 01855 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
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R.U.T. |
71.133.700-8 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA BULNES 01855 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
7983,04 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA BULNES 01855 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
TODOINSUMOS LTDA PUNTA ARENAS |
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Razón Social |
BERNARDO ABURTO VILLARROEL Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
78.968.230-5 |
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Sucursal |
TODOINSUMOS LTDA PUNTA ARENAS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44103105
| Cartuchos de tinta | 2 | Unidad | CARTUCHO HP CH565A (BLACK) | PRODUCTO ORIGINAL GARANTIZADO , CARTUCHO HP CH565A (BLACK) |
$ 21.008,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 42.016
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$ 42.016
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Total Neto
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$ 42.016
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 7.983
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$ 49.999
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.